Что такое ИНН и как он выглядит (фото), где его взять?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое ИНН и как он выглядит (фото), где его взять?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Физическое лицо вполне может существовать без идентификационного номера налогоплательщика. Отказ от постановки на налоговый учет с присвоением цифрового кода может быть вызван религиозными убеждениями. Оформление ИНН для физлиц производится только по их письменному заявлению.

Как получить ИНН юрлица

Свидетельство ИНН организации оформляется в автоматическом порядке, без заявления налогоплательщика. Согласно статье 84 НК РФ инспекция, зарегистрировавшая юридическое лицо, обязана выдать этот документ сразу после регистрации.

Если позже организация зарегистрирует обособленное подразделение, то у него будет свой уникальный код КПП, а ИНН тот же самый, что и у головной организации.

Таким образом, ничего специального, чтобы получить свидетельство ИНН юрлица, делать не надо. Его вам выдадут вместе с листом записи ЕГРЮЛ и экземпляром устава сразу после регистрации компании.

Что выбрать: платежку либо уведомление?

С 01.01.2023 после внедрения ЕНС плательщики должны уведомлять ИФНС об исчисленных суммах (до 25 числа месяца оплаты). Делать это разрешается двумя способами:

  • отдельными платежными поручениями на уплату налога / взноса (в этой ситуации уведомлением является само платежное поручение);
  • уведомлениями (форма КНД 1110355).

Это требуется для того, чтобы налоговая знала, сколько денег списывать на уплату разных налогов, взносов, сборов.

Если плательщик выбирает платежку, то заполняет отдельную платежку, указывая данные по общим правилам, т. е.:

  • статус плательщика: «02»;
  • ИНН, КПП;
  • название юрлица (ФИО ИП);
  • КБК налога (взноса, сбора);
  • ОКТМО;
  • налоговый период, за который оформляют, сдают платежку;
  • название и реквизиты получателя (ИФНС);
  • назначение платежа (уведомление об исчисленных суммах налога (взноса) в виде распоряжения на перевод средств для уплаты в бюджет).

Нужен ли ИНН иностранным лицам?

Всё зависит от деятельности иностранцев у нас в стране. Не нужен ИНН иностранцам, находящихся в России исключительно как туристы. Для путешествия по стране ИНН никогда не потребуется. В остальных случаях его всё-таки придётся получить в налоговой инспекции, в частности для:

  • Получения разрешения для временного проживания или на территории России.
  • Официального трудоустройства или создания собственного дела.
  • Приобретения на собственное имя недвижимости, расположенной где-то в Российской Федерации.
  • Регистрации купленного автомобиля в ГАИ (для самого процесса покупки ИНН не потребуется).
  • Для других операций, как-либо облагаемых налогом (например для оказания платных услуг по договору между физическими лицами).

Кто может получить ИНН для иностранного лица в налоговой инспекции:

  1. Непосредственно сам иностранец в ближайшей налоговой инспекции.
  2. Работодатель, как его доверенное лицо.

Сам процесс получения документа в налоговой инспекции ничем не отличается от того, как его получают граждане Российской Федерации.

Читайте также:  Патент для ИП: плюсы и минусы патентной системы

Если формируете платежку вместо уведомления

Напомним, что с 2023 года организации и ИП должны сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных налогах и взносах.

Уведомление об исчисленных суммах представляется по тем налогам и взносам, по которым по сроку уплаты еще не подается налоговая отчетность (п. 9 ст. 58 НК). Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН.

Однако в 2023 году – переходный период. Пока организации и ИП вправе вместо уведомлений направлять в ИФНС «старые» платежки по каждому налогу или взносам. Но заполнять их нужно по-особенному.

С 11 февраля 2023 года стало ясно, какие данные нужно внести в платежку-уведомление:

Поле Что вносим в платежку
Поле 104 КБК конкретного налога или взносов из 20 знаков, как в уведомлении.
КПП плательщика Значение КПП плательщика, за кого платим.
Поле 105 Код ОКТМО из 8 цифр.
Поля «106», «108» и «109» «0» (ноль). Если показать другое значение, в ИФНС сами решат принадлежность платежа.
Поле 107 Налоговый период из 10 знаков, 2 из которых – разделительные, их заполняем точкой («.»)
«ИНН» и «КПП» получателя ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа – администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Поле «Получатель» Сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета.
«Назначение платежа» Дополнительные данные для идентификации назначения платежа.
Поле «101» 02

Для чего детям может потребоваться ИНН?

Данное свидетельство может потребоваться ребёнку в следующих случаях:

  • Для предоставления в образовательные учреждения (школы, различные дополнительные кружки) по запросу.
  • Для оформления на ребёнка наследства.
  • При регистрации квартиры или дома, купленной благодаря «Материнскому капиталу».
  • При различных налоговых вычетах.
  • Для устройства на какую-либо работу (на сокращённый рабочий день, поскольку запрещено брать детей на полноценный график) или начала своего дела (например для подключения к партнёрской программе и получения дохода с канала на YouTube, а также для другой коммерческой деятельности, доступной молодым гражданам).

ИНН присваивается любому лицу (как гражданину, так и организации), обязанному уплачивать в бюджет те или иные взносы. Требование о его наличии содержится в налоговом законодательстве. Его назначение и структура установлены в соответствии с Порядком, утв. Приказом ФНС РФ 29.06.2012 № ММВ-7-6/435.

Он представляет собой уникальный цифровой код (у каждого налогоплательщика — свой), который присваивается единожды и никогда не меняется. Этот номер применяется для всех без исключения налогов или сборов:

  • номер физлица состоит из 12 цифр: 4 первые служат для обозначения налогового органа, в котором произведен учет, следующие 6 — собственно индивидуальный номер, и последние 2 — контрольные, специально рассчитанные по определенной формуле. Те же правила действуют для номера ИП;
  • номер юрлица состоит из 10 цифр. Первые 4 представляют собой код налогового органа, выдавшего документ. Следующие 5 индивидуализируют конкретное лицо и 1 контрольная. Как и налоговые номера граждан, ИНН организации не изменяется за все время ее существования.

Как заполнить заявку по Форме 2-2

В заполнении заявки на присвоение ИНН предусмотрена конкретная последовательность. Страница №1 должна содержать:

  • Код подразделения ФНС, куда подаются документы;
  • ФИО заявителя, на которого оформляется код;
  • ФИО представителя налогоплательщика и его телефон (если бумаги подает доверенное лицо);
  • Наименование документа, который удостоверяет его полномочия.
Читайте также:  Учет расходов лизингополучателя в НУ с 2022

Данные в графах ниже заполняет работник ведомства.

На странице №2 содержатся:

  • ФИО налогоплательщика;
  • Данные о смене фамилии (если замена производилась после 1996 года);
  • Пол и гражданская принадлежность;
  • Дата и место рождения;
  • Тип бумаги, являющейся удостоверением личности;
  • Код страны;
  • Данные о прописке.

Понятие ИНН: когда он необходим?

ИНН является номером, что идентифицирует физическое лицо плательщика налога. Набор символов ИНН ограничен. В нем должно быть 12 цифр. Используются рассматриваемые цифры, чтобы определить, кто платит налог. Хотя за налогоплательщика может платить его начальство. Например, если нужно внести налог с заплаты. ИНН вообще достаточно полезная вещь, поскольку позволяет уточнить многие вопросы, связанные с налогами. В том числе выяснить, нет ли у человека налоговых долгов. Если есть долги, физлицо не сможет стать предпринимателем.

Индивидуальный номер налогоплательщика физического лица можно узнать онлайн. Например, на сайте ФНС или обратиться за ним в налоговую. Не забудьте взять с собой документы для персональной идентификации.

Номер ИНН для различных типов налогоплательщиков

Присваиваемый налогоплательщику номер заносится в базу данных ФНС и не подвержен изменениям с тех пор, как в поле зрения налоговиков впервые попало данное лицо – будь оно физическим или юридическим.

От правовой формы хозяйствования зависит количество знаков, составляющее ИНН.

Физические лица – как просто граждане, так и индивидуальные предприниматели – получают номер ИНН, состоящий из 12 знаков (арабских цифр), каждая позиция имеет определенное значение:

  • двузначный номер в начале – код субъекта РФ, к которому относится фиксирующий налоговый орган;
  • следующие две цифры – номер конкретного отделения ФНС;
  • шесть цифр, следующих за территориальным обозначением, дают информацию о номере записи, под которой лицо внесено в соответствующий государственный реестр (ЕГРН);
  • заключительные два знака – проверочные цифры, вычисляемые по особому алгоритму, по ним можно проверить подлинность всего кода.

Юридические лица получают код ИНН короче, чем у обычных граждан, на две цифры. Значения позиций сходны:

  • в начальных двух знаках закодирован субъект РФ (межрегиональная налоговая инспекция обозначается цифрами 99);
  • вторая двойка цифр также означает номер налоговой, производящей регистрацию;
  • соседняя пятизначная последовательность – номер записи, под которой организация внесена в ЕГРН (Единый государственный реестр налогоплательщиков);
  • финальная позиция – контрольная.

Зачем ИНН нужен организациям и физлицам?

Среди физических лиц ИНН в виде документа, содержащего номер, особенно часто используют индивидуальные предприниматели или другие лица, ведущие коммерческую деятельность (например, адвокаты и нотариусы). Свидетельство ИНН хотят видеть многие контрагенты по договорам, в том числе его запрашивают в комплект документов для торгов на госконтракты. Указывать номер ИНН требуется во всех отчетных документах, которые сдаются в налоговую инспекцию.

Физическое лицо, которое не занимается предпринимательством, обычно представляет копию ИНН, когда устраивается на работу. Это облегчает организации деятельность налогового агента (перечисление НДФЛ за своих сотрудников). Если обычный гражданин сдает документы в инспекцию, например декларацию 3-НДФЛ, ему необязательно указывать ИНН. Налоговые органы сами установят его на основании паспортных данных заявителя.

Читайте также:  Убежище в Германии: процедура оформления статуса беженца

Как оформить ИНН на ребенка?

Если ребенку меньше 14 лет, заявление от его имени пишет законный представитель, он же предоставляет необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, паспорт законного представителя, документ о регистрации по месту жительства. Присутствие самого ребенка при этом не требуется.

Если ребенку больше 14 лет, оформление ИНН происходит так же, как у взрослого.

Как восстановить ИНН при утере?

Если вы потеряли бумажное свидетельство и хотите получить копию, сделать это можно несколькими способами:

  • При личном визите в отделение налоговой службы. Напоминаем, что записаться можно онлайн.
  • В любом из центров «Мои документы».
  • Через почту. Для этого отправьте запрос с пакетом документов (те же, что и при получении) заказным письмом с уведомлением о вручении.

Свидетельство – материальная вещь, а поэтому подвержено непредвиденным событиям: оно может потеряться, быть украденным вместе с сумкой или портмоне, оказаться испорченным, порваться, обветшать и т.п. Это не значит, что вместе с бумажным бланком вы утратили и номер ИНН.

Код присваивается налогоплательщику однократно, он хранится в базе данных ФНС, поэтому достаточно обратиться в налоговую за получением дубликата свидетельства. Сделать это можно любым удобным способом:

  • лично явившись;
  • отправив доверителя;
  • направив почтовое отправление с уведомлением;
  • онлайн.

Где можно получить ИНН?

В настоящее время заказать и получить уникальный номер можно в ближайшем отделении ФНС, независимо от места регистрации гражданина. Документы могут быть поданы будущим владельцем ИНН лично или направлены в адрес налоговой заказным письмом. В последнем случае обязательным условием является уведомление о вручении — иначе адресанту не удастся проверить, что они дошли до получателя, или доказать, что время, отведённое на выдачу бумаги, уже истекло.

Важно: ещё один вариант — заказать ИНН в налоговой через Интернет. В этом случае взаимодействие с государственными структурами, вплоть до получения документа, проходит в автоматическом режиме.

Без ИНН не только сложно устроиться на работу, но и нельзя войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и воспользоваться предлагаемыми системой электронными сервисами. Это ещё один стимул к скорейшему оформлению документа, тем более никакой сложности процедура, как было упомянуто ранее, не представляет.

Является ли обязательным учет в налоговой службе?

Если предполагается официальное трудоустройство с получением «белой» зарплаты на банковскую карточку, то без присвоения налогового номера не обойдется. Обычно человек получает его автоматически во время выдачи свидетельства о рождении или паспорта, поэтому вопрос обязательно ли физическому лицу иметь ИНН, не совсем корректный. Сам номер – 12 цифр в базе данных ФНС, существует независимо от желания его владельца. Последний может только по своему усмотрению или необходимости сделать запрос на выдачу документального подтверждения этого факта.

Свидетельство о постановке на учет в налоговой теоретически необязательно иметь, но на деле его необходимо предъявлять практически в каждой инстанции: в банке, вузе, социальной службе, страховой компании, больнице. Целесообразно иметь при себе оригинал или копию ИНН, чтобы предъявлять его по первому требованию.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *